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| 集团召开审计工作会议 |
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2004年3月26日上午,集团召开审计工作会议。参加会议的人员有集团领导,集团机关相关部室负责人、集团所属单位的行政领导或法人代表、财务负责人及兼职内审人员。控股公司陈国荣副总经理等人到会并做了重要讲话和指示。会上,集团刘启闽总经理强调了召开此次会议的重要性,并对集团审计工作提出了三个要求:第一,进一步加强学习,提高认识;第二,加强领导,确保动员到位、培训到位、工作到位;第三,加强审计工作,收到成效。陈国荣副总经理强调内审工作的重要性和设立内审机构的必要性,提出内审部门应建立监督、管理、服务相一致的关系,强调了一审二帮三促进的管理职能,通过审计,达到提高企业经营管理水平和经济效益的目的。 |
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