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| 集团召开2006年度内部审计工作会议 |
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3月10日,集团召开2006年度内部审计工作会议。集团领导、机关相关部门长、二级单位的党政领导、财务负责人及专兼职内审人员参加了会议,控股公司陈国荣副总经理和审计部刘燊经理莅临大会并作指导。
两级领导充分肯定了集团审计室成立以来取得的成绩,提出在下阶段,内审工作主要围绕集团工作重点,积极参与企业管理,要创新工作方式,突出工作重点,做好风险防范,及时通报审计工作结果,总结经验。在开展审计业务时要积极吸收业务、建设等部门相关专业人员参与,在实践中锻炼内审人员;加大培训力度,提高内审人员的素质。
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